info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    14040010/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    14/04/2023
                Valor
                    R$ 16.625,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    25.341.162/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22007-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/04/2022
                    Data Publicação
                        27/01/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 992.943,10
                    Valor Total
                        R$ 401.365,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0012/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        25/01/2023
                    Vigência
                        27/01/2023 - 26/01/2024
                    Valor Total
                        R$ 67.280,30
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | R$ 7,99 | 1.000,000000 | R$ 7.990,00 | 
| 2 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | R$ 22,97 | 150,000000 | R$ 3.445,50 | 
| 3 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | R$ 10,38 | 500,000000 | R$ 5.190,00 | 
| Total | R$ 16.625,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8493
                                                            Data: 20/06/2023
                                                            Valor: R$ 16.625,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 8149 | Data Emissão: 30/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 16.625,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.625,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230137708043 | Chave Acesso: 41230525341162000114550020000081491000143897 | Chave Verific: 41230525341162000114550020000081491000143897 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BABADOR, IMPERMEAVEL,DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PAPEL PLASTIFICADO(1 CAMADA DE PAPEL E 1 CAMADA DE PLASTICO).DIMENSOES MINIMAS:30X40CM. PACOTE 100 UND. | PACOTE | 500.0000 | R$ 10,38 | R$ 5.190,00 | 
| 002 | SUGADOR DE SALIVA, MATERIAL PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES | PACOTE | 1000.0000 | R$ 7,99 | R$ 7.990,00 | 
| 003 | CLOREXIDINA (DIGLUCONATO), 0,12%, ANTISSEPTICO BUCAL. REGISTRO NA ANVISA. FRASCO 1000 ML. | FRASCO | 150.0000 | R$ 22,97 | R$ 3.445,50 | 
                                            Total Geral: R$ 16.625,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0012/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/07/2023 | 13070012 | R$ 16.625,50 | |
| Total | R$ 16.625,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        