info Empenho
Número
14030006/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
14/03/2019
Valor
R$ 213,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
039/2018-STDE
Data Assinatura
02/08/2018
Vigência
02/08/2018 - 02/08/2019
Valor Total
R$ 6.173,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 40,000000 | R$ 213,60 |
| Total | R$ 213,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2893
Data: 21/03/2019
Valor: R$ 213,60
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS.
| Número: 1445 | Data Emissão: 21/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 213,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 213,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190017613128 | Chave Acesso: 23190314373576000109550150000014450000014453 | Chave Verific: 23-1903-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.445-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 40.0000 | R$ 5,34 | R$ 213,60 |
Total Geral: R$ 213,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO CONSUMO DE GALÃO DE AGUA 20 LITROS DESTA SECRETARIA E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. | 12/04/2019 | 12040009 | R$ 213,60 | |
| Total | R$ 213,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||