info Empenho
Número
13110027/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
13/11/2017
Valor
R$ 1.558,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCACAO, CONFORME: PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE046/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/08/2017
Data Publicação
31/07/2017
Valor Estimado
R$ 6.845.492,50
Valor Total
R$ 3.676.601,75
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 652,000000 | R$ 1.558,28 |
Total | R$ 1.558,28 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14589
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 1.558,28
Descrição / Justificativa: AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCACAO, CONFORME: PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS
Número: 3123 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 1.558,28 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.558,28 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170073453745 | Chave Acesso: 23171221691247000171550010000031231000031230 | Chave Verific: 23-1712-21.691.247/0001-71-55-001-000.003.123-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.558,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIcaO DE GeNEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAIS EDUCACAO, CONFORME: PE 046/2017 - REGISTRO DE PREcOS | 21/12/2017 | 21120045 | R$ 1.558,28 | |
Total | R$ 1.558,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |