info Empenho
Número
13090027/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/09/2017
Valor
R$ 1.045,92
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.135.829/0001-88
library_books Licitação
Número
PP006/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/02/2017
Data Publicação
27/01/2017
Valor Estimado
R$ 2.347.628,97
Valor Total
R$ 1.328.838,52
assignment Contrato
Número
021/2017
Data Assinatura
21/03/2017
Vigência
28/03/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 10.749,68
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OLEO DE SOJA REFINADO | R$ 3,87 | 40,000000 | R$ 154,80 |
2 | TEMPERO COMPLETO | R$ 2,19 | 24,000000 | R$ 52,56 |
3 | COLORAU COM 100G | R$ 0,49 | 60,000000 | R$ 29,40 |
4 | VINAGRE DE ÁLCOOL 500ML | R$ 0,98 | 12,000000 | R$ 11,76 |
5 | SUCO DE FRUTAS CONCENTRADO 500ML | R$ 3,30 | 160,000000 | R$ 528,00 |
6 | MARGARINA C/ 500G | R$ 2,80 | 48,000000 | R$ 134,40 |
7 | DOCE DE GOIABA 600 G | R$ 2,65 | 30,000000 | R$ 79,50 |
8 | CALDO DE CARNE 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 60,000000 | R$ 22,20 |
9 | CALDO DE GALINHA 19G CX. C/02 TABLETES | R$ 0,37 | 60,000000 | R$ 22,20 |
10 | SAL IODADO REFINADO | R$ 0,37 | 30,000000 | R$ 11,10 |
Total | R$ 1.045,92 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13559
Data: 23/11/2017
Valor: R$ 1.045,92
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO.
Número: 1527 | Data Emissão: 16/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 1.045,92 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.045,92 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170061849742 | Chave Acesso: 23171006135829000188550010000015271000360025 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.045,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, NESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120035 | R$ 1.045,92 | |
Total | R$ 1.045,92 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |