info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    13060021/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    13/06/2016
                Valor
                    R$ 9.450,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    09.423.609/0001-48
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE002/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/05/2016
                    Data Publicação
                        02/06/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 907.874,52
                    Valor Total
                        R$ 458.679,31
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0022016011
                    Data Assinatura
                        31/05/2016
                    Vigência
                        09/06/2016 - 09/06/2017
                    Valor Total
                        R$ 143.200,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,30 | 10.000,000000 | R$ 3.000,00 | 
| 2 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | R$ 0,21 | 20.000,000000 | R$ 4.200,00 | 
| 3 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,45 | 5.000,000000 | R$ 2.250,00 | 
| Total | R$ 9.450,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9597
                                                            Data: 21/06/2016
                                                            Valor: R$ 4.110,09
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 38304 | Data Emissão: 21/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.110,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.110,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034599136 | Chave Acesso: 23160609423609000148550010000383041000383046 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 11429.0000 | R$ 0,21 | R$ 2.400,09 | 
| 002 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 3800.0000 | R$ 0,45 | R$ 1.710,00 | 
Cód. Liquidação: 12230
                                                            Data: 20/07/2016
                                                            Valor: R$ 4.913,76
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 38853 | Data Emissão: 20/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 4.913,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.913,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160040665214 | Chave Acesso: 23160709423609000148550010000388531000388531 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA DESC. 10 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,30 | R$ 3.000,00 | 
| 002 | SERINGA DESC. 5 ML COM AG 25 X 7,0 | UNIDADE | 8571.0000 | R$ 0,21 | R$ 1.799,91 | 
| 003 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 253.0000 | R$ 0,45 | R$ 113,85 | 
Cód. Liquidação: 13938
                                                            Data: 17/08/2016
                                                            Valor: R$ 426,15
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 39336 | Data Emissão: 17/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 426,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 426,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160046593923 | Chave Acesso: 23160809423609000148550010000393361000393365 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | UNIDADE | 947.0000 | R$ 0,45 | R$ 426,15 | 
                                            Total Geral: R$ 9.450,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/09/2016 | 16090016 | R$ 426,15 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 19/08/2016 | 19080065 | R$ 4.913,76 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/07/2016 | 21070024 | R$ 4.110,09 | |
| Total | R$ 9.450,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        