info Empenho
Número
13020053/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 6.043,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
312/2018-SMS
Data Assinatura
16/11/2018
Vigência
16/11/2018 - 15/11/2019
Valor Total
R$ 35.245,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | GAZE HIDROFILA EM ROLO 91 X 91 09 FIOS/CM² 4 DOBRAS 8 CAMADAS | R$ 23,78 | 210,000000 | R$ 4.993,80 |
2 | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA NÃO GORDUROSO,INCOLOR,PH NEUTRO | R$ 5,00 | 210,000000 | R$ 1.050,00 |
Total | R$ 6.043,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2108
Data: 22/02/2019
Valor: R$ 6.043,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 167 | Data Emissão: 22/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 6.043,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.043,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190011979941 | Chave Acesso: 23190214169319000150550010000001671000001674 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | GAZE HIDROFILA EM ROLO 91 X 91 09 FIOS/CM² 4 DOBRAS 8 CAMADAS | UNIDADE | 210.0000 | R$ 23,78 | R$ 4.993,80 |
002 | GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA NÃO GORDUROSO,INCOLOR,PH NEUTRO | KILOGRAMA | 210.0000 | R$ 5,00 | R$ 1.050,00 |
Total Geral: R$ 6.043,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 02/04/2019 | 02040048 | R$ 6.043,80 | |
Total | R$ 6.043,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |