info Empenho
Número
13020051/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
13/02/2019
Valor
R$ 3.384,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.606.382/0001-80
library_books Licitação
Número
PE100/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/09/2018
Data Publicação
04/07/2018
Valor Estimado
R$ 901.425,50
Valor Total
R$ 558.667,00
assignment Contrato
Número
350/2018-SMS
Data Assinatura
27/12/2018
Vigência
27/12/2018 - 26/12/2019
Valor Total
R$ 22.560,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML | R$ 0,94 | 3.600,000000 | R$ 3.384,00 |
Total | R$ 3.384,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3418
Data: 05/04/2019
Valor: R$ 3.384,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Número: 1428 | Data Emissão: 21/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 3.384,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 27122896 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.384,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/02/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: 333190026276997 | Chave Acesso: 33190212606382000180550010000014281000003030 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML | UNIDADE | 3600.0000 | R$ 0,94 | R$ 3.384,00 |
Total Geral: R$ 3.384,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 12/04/2019 | 12040201 | R$ 3.384,00 | |
Total | R$ 3.384,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |