info Empenho
Número
12060195/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
12/06/2019
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA R$ 2.150.315,39 0,116300 R$ 250.000,00
Total R$ 250.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9047
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 158.519,76
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 290066 Data Emissão: 01/07/2019 Doc. Ref.: 201907 Valor Bruto: R$ 158.519,76
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 158.519,76
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 98415-61C47 Série do Selo:
Cód. Liquidação: 12977
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 400,00
Descrição / Justificativa:
Número: 312942 Data Emissão: 02/09/2019 Doc. Ref.: 201909 Valor Bruto: R$ 400,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 400,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 39AA5-47BA7 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0003 R$ 1.164.754,17 R$ 400,00
Cód. Liquidação: 11295
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 91.080,24
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 304007 Data Emissão: 01/08/2019 Doc. Ref.: 201908 Valor Bruto: R$ 91.080,24
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 91.080,24
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 0315010 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: BC9C5-0F383 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA UNIDADE 0.0782 R$ 1.164.754,17 R$ 91.080,24
Total Geral: R$ 250.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 25/09/2019 25090080   R$ 400,00
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 05/09/2019 05090002   R$ 91.080,24
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N°01/2019 PE=170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 08/08/2019 08080032   R$ 158.519,76
Total R$ 250.000,00
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