info Empenho
Número
12060119/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2019
Valor
R$ 11.874,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.405.020/0001-78
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
085/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 23.749,32
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 | R$ 242,34 | 49,000000 | R$ 11.874,66 |
Total | R$ 11.874,66 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9953
Data: 15/07/2019
Valor: R$ 11.874,66
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 507 | Data Emissão: 15/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 11.874,66 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1990269309 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.874,66 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141190118613472 | Chave Acesso: 41190702405020000178550010000005071407187544 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CABO UTP PAR TRANCADO CATEGORIA 5 | CAIXA | 49.0000 | R$ 242,34 | R$ 11.874,66 |
Total Geral: R$ 11.874,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/10/2019 | 31100246 | R$ 11.874,66 | |
Total | R$ 11.874,66 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |