info Empenho
Número
12060052/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
12/06/2018
Valor
R$ 4.418,22
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | R$ 31,70 | 1,000000 | R$ 31,70 |
2 | LAMPADA LED TUBO T8 10W | R$ 19,11 | 15,000000 | R$ 286,65 |
3 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 15,000000 | R$ 381,90 |
4 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 80,77 | 10,000000 | R$ 807,70 |
5 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 92,31 | 10,000000 | R$ 923,10 |
6 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 51,21 | 10,000000 | R$ 512,10 |
7 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 57,91 | 15,000000 | R$ 868,65 |
8 | LAMPADA LED DICROICA 5W | R$ 14,43 | 5,000000 | R$ 72,15 |
9 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 5,000000 | R$ 50,50 |
10 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 5,000000 | R$ 79,35 |
11 | LAMPADA LED MILHO 12W 3U 220V | R$ 16,59 | 3,000000 | R$ 49,77 |
12 | LAMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 21,20 | 10,000000 | R$ 212,00 |
13 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 10,000000 | R$ 117,60 |
14 | LAMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,05 | 1,000000 | R$ 25,05 |
Total | R$ 4.418,22 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
7987 | 09/07/2018 | 600 | R$ 4.418,22 | ||
Total | R$ 4.418,22 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIADADES BASICAS DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/10/2018 | 01100154 | R$ 4.418,22 | |
Total | R$ 4.418,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |