info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    12040013/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    12/04/2017
                Valor
                    R$ 18.290,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Convênios - União/Outros
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                    
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP147/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        13/02/2017
                    Data Publicação
                        12/01/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 796.771,20
                    Valor Total
                        R$ 332.382,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        02/2017
                    Data Assinatura
                        09/03/2017
                    Vigência
                        09/03/2017 - 29/12/2017
                    Valor Total
                        R$ 132.150,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMÃO | R$ 1,60 | 2.265,000000 | R$ 3.624,00 | 
| 2 | BATATA INGLESA | R$ 2,42 | 1.110,000000 | R$ 2.686,20 | 
| 3 | TOMATE | R$ 1,85 | 852,000000 | R$ 1.576,20 | 
| 4 | BANANA | R$ 2,78 | 2.610,000000 | R$ 7.255,80 | 
| 5 | CEBOLA BRANCA | R$ 1,98 | 1.590,000000 | R$ 3.148,20 | 
| Total | R$ 18.290,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4618
                                                            Data: 16/05/2017
                                                            Valor: R$ 18.290,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL.
                                                        | Número: 1673 | Data Emissão: 16/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 18.290,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.290,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170027841601 | Chave Acesso: 23170510616533000156550010000016731043342361 | Chave Verific: 23-1705-10.616.533/0001-56-55-001-000.001.673-104. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 18.290,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. - CONFORME CH.P003/2016. ABRIL. | 24/05/2017 | 24050039 | R$ 18.290,40 | |
| Total | R$ 18.290,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        