info Empenho
Número
11110025/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
11/11/2019
Valor
R$ 2.103,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÃO EM BARRA, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
0693/2019-SME
Data Assinatura
01/10/2019
Vigência
01/10/2019 - 01/10/2020
Valor Total
R$ 2.103,90
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS | R$ 4,62 | 50,000000 | R$ 231,00 |
2 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 50,000000 | R$ 689,50 |
3 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 100,000000 | R$ 874,00 |
4 | LUSTRA MOVEIS, SECAGEM RAPIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO | R$ 3,86 | 20,000000 | R$ 77,20 |
5 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 100,000000 | R$ 185,00 |
6 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 40,000000 | R$ 47,20 |
Total | R$ 2.103,90 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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16566 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÃO EM BARRA, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018. | 21/11/2019 | 4973 | R$ 2.103,90 | |
Total | R$ 2.103,90 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÃO EM BARRA, DESODORIZADOR DE AR, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE), DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONFORME PE 176/2018. | 04/12/2019 | 04120033 | R$ 2.103,90 | |
Total | R$ 2.103,90 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |