info Empenho
Número
11100045/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
11/10/2023
Valor
R$ 5.280,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 037/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0037/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
02/03/2023 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 42.060,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | R$ 0,22 | 24.000,000000 | R$ 5.280,00 |
Total | R$ 5.280,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16489
Data: 08/11/2023
Valor: R$ 5.280,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 037/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 5206 | Data Emissão: 30/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 5.280,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.280,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126230095595452 | Chave Acesso: 26231036099392000135550010000052061721328545 | Chave Verific: 26231036099392000135550010000052061721328545 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | COMPRIMIDO | 24000.0000 | R$ 0,22 | R$ 5.280,00 |
Total Geral: R$ 5.280,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.280,00 |
Total | R$ 5.280,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 037/2023 E PMS 2022-2025. | 21/02/2024 | 21020049 | R$ 5.280,00 |
Total | R$ 5.280,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |