info Empenho
Número
11090003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
11/09/2024
Valor
R$ 5.500,00
Natureza
Locação de Mão-de-Obra
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 144/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.485.352/0001-06
library_books Licitação
Número
PE177/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/04/2022
Data Publicação
22/10/2021
Valor Estimado
R$ 7.764.510,71
Valor Total
R$ 7.269.501,36
assignment Contrato
Número
0144/2022-SMS
Data Assinatura
29/04/2022
Vigência
29/04/2022 - 29/10/2025
Valor Total
R$ 35.351.363,98
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | R$ 5.500,00 | 1,000000 | R$ 5.500,00 |
Total | R$ 5.500,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15916
Data: 17/10/2024
Valor: R$ 5.375,62
Descrição / Justificativa: SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 144/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Número: 23673 | Data Emissão: 09/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 5.375,62 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.375,62 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2317125 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 475558911 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.375,62 | R$ 5.375,62 |
Total Geral: R$ 5.375,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FROTA, PARA A (MANUTENÇÃO) PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 144/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 31/10/2024 | 31100048 | R$ 5.375,62 | |
Total | R$ 5.375,62 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM OFICIO. | 09/10/2024 | 09100004 | R$ 124,38 |
Total | R$ 124,38 |