info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11080013/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    11/08/2016
                Valor
                    R$ 42.690,85
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL FARMACOLÓGICO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    73.856.593/0001-66
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE050/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/03/2016
                    Data Publicação
                        28/10/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 10.147.966,85
                    Valor Total
                        R$ 1.693.208,55
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        050201522
                    Data Assinatura
                        04/04/2016
                    Vigência
                        04/04/2016 - 04/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 425.769,55
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZITROMICINA 500MG | R$ 0,35 | 1.500,000000 | R$ 533,85 | 
| 2 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,14 | 6.000,000000 | R$ 894,00 | 
| 3 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 8.000,000000 | R$ 912,00 | 
| 4 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | R$ 0,96 | 10.000,000000 | R$ 9.666,00 | 
| 5 | ALBENDAZOL 400MG | R$ 0,60 | 5.000,000000 | R$ 3.000,00 | 
| 6 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 500.000,000000 | R$ 17.500,00 | 
| 7 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | R$ 1,30 | 500,000000 | R$ 650,00 | 
| 8 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | R$ 3,20 | 2.000,000000 | R$ 6.400,00 | 
| 9 | AZITROMICINA 600MG | R$ 2,09 | 1.500,000000 | R$ 3.135,00 | 
| Total | R$ 42.690,85 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15789
                                                            Data: 06/09/2016
                                                            Valor: R$ 11.177,84
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 441341 | Data Emissão: 06/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 11.177,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1680691435 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.177,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160132414118 | Chave Acesso: 41160873856593000166550030004413411618705266 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500MG | CAP | 7560.0000 | R$ 0,11 | R$ 861,84 | 
| 002 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 10ML | FRS | 10000.0000 | R$ 0,97 | R$ 9.666,00 | 
| 003 | BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FR C/80ML+COPO-MEDIDA | FRASCO | 500.0000 | R$ 1,30 | R$ 650,00 | 
Cód. Liquidação: 15839
                                                            Data: 14/09/2016
                                                            Valor: R$ 24.426,85
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 442752 | Data Emissão: 14/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 24.426,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1683894389 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.426,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160135435884 | Chave Acesso: 41160873856593000166550030004427521578493891 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA 500MG | CPR | 1500.0000 | R$ 0,36 | R$ 533,85 | 
| 002 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | CPR | 499800.0000 | R$ 0,04 | R$ 17.493,00 | 
| 003 | AMOXICILINA 50MG/ML CX C/ 50 FR X 150ML | FRASCO | 2000.0000 | R$ 3,20 | R$ 6.400,00 | 
Cód. Liquidação: 16731
                                                            Data: 19/09/2016
                                                            Valor: R$ 3.135,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 447719 | Data Emissão: 19/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 3.135,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1691292279 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.135,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 14116014758616 | Chave Acesso: 41160973856593000166550030004477191611983190 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AZITROMICINA 600MG | FRASCO | 1500.0000 | R$ 2,09 | R$ 3.135,00 | 
Cód. Liquidação: 16735
                                                            Data: 16/09/2016
                                                            Valor: R$ 3.894,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 447370 | Data Emissão: 16/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 3.894,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1691445761 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.894,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141160146835369 | Chave Acesso: 41160973856593000166550030004473701253149019 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL 150MG | CPS | 6000.0000 | R$ 0,15 | R$ 894,00 | 
| 002 | ALBENDAZOL 400MG | CPR | 5000.0000 | R$ 0,60 | R$ 3.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 42.633,69                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120063 | R$ 11.177,84 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2016 | 24110079 | R$ 7.029,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/11/2016 | 14110190 | R$ 24.426,85 | |
| Total | R$ 42.633,69 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120015 | R$ 57,16 | 
| Total | R$ 57,16 | ||
 
                        