info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    11050007/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    11/05/2022
                Valor
                    R$ 1.583,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE INFORMÁTICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    36.975.874/0001-01
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE132/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        02/02/2022
                    Data Publicação
                        14/09/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 218.844,80
                    Valor Total
                        R$ 135.139,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0131/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        26/04/2022
                    Vigência
                        26/04/2022 - 25/04/2023
                    Valor Total
                        R$ 9.813,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | R$ 316,66 | 5,000000 | R$ 1.583,30 | 
| Total | R$ 1.583,30 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 23986
                                                            Data: 12/12/2022
                                                            Valor: R$ 1.583,30
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                                                        | Número: 485 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.583,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.583,30 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 13354267 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131225075781425 | Chave Acesso: 31221136975874000101550010000004851690627077 | Chave Verific: 31221136975874000101550010000004851690627077 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HD EXTERNO PORTÁTIL CAPACIDADE: 1TB; VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO: 5400 RPM. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 316,66 | R$ 1.583,30 | 
                                            Total Geral: R$ 1.583,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.583,30 | 
| Total | R$ 1.583,30 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°2570/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 10/02/2023 | 10020047 | R$ 1.583,30 | 
| Total | R$ 1.583,30 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        