info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10080022/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/08/2023
                Valor
                    R$ 28.500,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    31.556.536/0001-11
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22052-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/10/2022
                    Data Publicação
                        15/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 1.103.258,40
                    Valor Total
                        R$ 783.714,40
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0470/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        13/12/2022
                    Vigência
                        13/12/2022 - 12/12/2023
                    Valor Total
                        R$ 52.500,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMEPRAZOL, 20 MG. | R$ 0,10 | 285.000,000000 | R$ 28.500,00 | 
| Total | R$ 28.500,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15426
                                                            Data: 20/10/2023
                                                            Valor: R$ 28.500,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 9270 | Data Emissão: 27/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 28.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 353230047904039 | Chave Acesso: 53230931556536000111550010000092701492473017 | Chave Verific: 53230931556536000111550010000092701492473017 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OMEPRAZOL, 20 MG. | CAPSULA | 285000.0000 | R$ 0,10 | R$ 28.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 28.500,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 470/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120127 | R$ 28.500,00 | |
| Total | R$ 28.500,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        