info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10070046/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/07/2019
                Valor
                    R$ 8.680,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    16.553.940/0001-48
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE067/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/07/2018
                    Data Publicação
                        07/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 446.112,00
                    Valor Total
                        R$ 89.532,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        221/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        21/08/2018
                    Vigência
                        21/08/2018 - 20/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 138.984,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML | R$ 4,96 | 1.750,000000 | R$ 8.680,00 | 
| Total | R$ 8.680,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10576
                                                            Data: 01/08/2019
                                                            Valor: R$ 2.281,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 6839 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.281,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 97022063 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.281,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190129485281 | Chave Acesso: 43190716553940000148550000000068391837248471 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML | FRASCO | 460.0000 | R$ 4,96 | R$ 2.281,60 | 
Cód. Liquidação: 11728
                                                            Data: 23/08/2019
                                                            Valor: R$ 6.398,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 7013 | Data Emissão: 05/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 6.398,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 106070540 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.398,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190142441161 | Chave Acesso: 43190816553940000148550000000070131959584490 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 20ML | FRASCO | 1290.0000 | R$ 4,96 | R$ 6.398,40 | 
                                            Total Geral: R$ 8.680,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100099 | R$ 2.281,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/10/2019 | 10100100 | R$ 6.398,40 | |
| Total | R$ 8.680,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        