info Empenho
Número
10070033/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
10/07/2017
Valor
R$ 7.634,95
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(COMPENSADOS, COLA FORMICA, FORMICA E PORTAS PARANAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 12MM | R$ 81,55 | 5,000000 | R$ 407,75 |
| 2 | COMPENSADO 15MM | R$ 88,94 | 5,000000 | R$ 444,70 |
| 3 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 10,000000 | R$ 765,00 |
| 4 | PORTA PARANA 1,00 X 2,10 | R$ 180,00 | 15,000000 | R$ 2.700,00 |
| 5 | PORTA PARANÁ 0,70 X 2,10 | R$ 79,00 | 10,000000 | R$ 790,00 |
| 6 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 5,000000 | R$ 1.342,50 |
| 7 | PORTA PARANÁ TAM 2.10 X 80 CM | R$ 79,00 | 15,000000 | R$ 1.185,00 |
| Total | R$ 7.634,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8411
Data: 25/07/2017
Valor: R$ 7.634,95
Descrição / Justificativa:
| Número: 1936 | Data Emissão: 25/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 7.634,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.634,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043231934 | Chave Acesso: 23170707929635000117550010000019361000019367 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.634,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(COMPENSADOS, COLA FORMICA, FORMICA E PORTAS PARANAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/08/2017 | 24080007 | R$ 7.634,95 | |
| Total | R$ 7.634,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||