info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10020039/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    10/02/2025
                Valor
                    R$ 477,96
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.733.464/0001-94
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23008-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/07/2023
                    Data Publicação
                        10/01/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 57.827,28
                    Valor Total
                        R$ 17.375,76
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0073/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        02/04/2024
                    Vigência
                        08/04/2024 - 07/04/2025
                    Valor Total
                        R$ 477,96
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, DE VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X24 MM. | R$ 5,69 | 84,000000 | R$ 477,96 | 
| Total | R$ 477,96 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3693
                                                            Data: 01/04/2025
                                                            Valor: R$ 477,96
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 3015 | Data Emissão: 19/03/2025 | Doc. Ref.: 202503 | Valor Bruto: R$ 477,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 477,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/03/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131256539329492 | Chave Acesso: 31250341733464000194550010000030151206653472 | Chave Verific: 31250341733464000194550010000030151206653472 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LAMÍNULA, PARA MICROSCOPIA, DE VIDRO, MEDIDAS APROXIMADAS 24X24 MM. | CAIXA | 84.0000 | R$ 5,69 | R$ 477,96 | 
                                            Total Geral: R$ 477,96                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||