info Empenho
Número
10020031/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
10/02/2020
Valor
R$ 12.713,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.584.940/0001-70
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
046/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 254.915,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FEIJÃO DE CORDA | R$ 6,20 | 440,000000 | R$ 2.728,00 |
2 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,60 | 483,000000 | R$ 1.738,80 |
3 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | R$ 5,50 | 405,000000 | R$ 2.227,50 |
4 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | R$ 2,80 | 378,000000 | R$ 1.058,40 |
5 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | R$ 11,30 | 100,000000 | R$ 1.130,00 |
6 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | R$ 13,30 | 288,000000 | R$ 3.830,40 |
Total | R$ 12.713,10 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1303
Data: 27/02/2020
Valor: R$ 12.713,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
Número: 2468 | Data Emissão: 27/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 12.713,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.713,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200012940136 | Chave Acesso: 23200223584940000170550010000024681000124674 | Chave Verific: 23-2002-23.584.940/0001-70-55-001-000.002.468-100. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FEIJÃO DE CORDA | KILOGRAMA | 440.0000 | R$ 6,20 | R$ 2.728,00 |
002 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | KILOGRAMA | 483.0000 | R$ 3,60 | R$ 1.738,80 |
003 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | KILOGRAMA | 405.0000 | R$ 5,50 | R$ 2.227,50 |
004 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | KILOGRAMA | 378.0000 | R$ 2,80 | R$ 1.058,40 |
005 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 11,30 | R$ 1.130,00 |
006 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | CAIXA | 288.0000 | R$ 13,30 | R$ 3.830,40 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 0,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS | 15/04/2020 | 15040003 | R$ 12.713,10 |
Total | R$ 12.713,10 |