info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    10020031/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    10/02/2020
                Valor
                    R$ 12.713,10
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO     
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    23.584.940/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP008/2019-SEDH
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/02/2019
                    Data Publicação
                        26/02/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 551.250,00
                    Valor Total
                        R$ 551.250,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        046/2018-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        15/03/2019
                    Vigência
                        15/03/2019 - 14/03/2020
                    Valor Total
                        R$ 254.915,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO DE CORDA | R$ 6,20 | 440,000000 | R$ 2.728,00 | 
| 2 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 3,60 | 483,000000 | R$ 1.738,80 | 
| 3 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | R$ 5,50 | 405,000000 | R$ 2.227,50 | 
| 4 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | R$ 2,80 | 378,000000 | R$ 1.058,40 | 
| 5 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | R$ 11,30 | 100,000000 | R$ 1.130,00 | 
| 6 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | R$ 13,30 | 288,000000 | R$ 3.830,40 | 
| Total | R$ 12.713,10 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1303
                                                            Data: 27/02/2020
                                                            Valor: R$ 12.713,10
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE SOBRAL-CE.
                                                        | Número: 2468 | Data Emissão: 27/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 12.713,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.713,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200012940136 | Chave Acesso: 23200223584940000170550010000024681000124674 | Chave Verific: 23-2002-23.584.940/0001-70-55-001-000.002.468-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                            | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO DE CORDA | KILOGRAMA | 440.0000 | R$ 6,20 | R$ 2.728,00 | 
| 002 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO, FINO, TIPO II PCT DE 1KG FARDOS DE 30KG (30 UNIDADES) | KILOGRAMA | 483.0000 | R$ 3,60 | R$ 1.738,80 | 
| 003 | MACARRÃO ESPAGUETE - PCT DE 500G E FARDOS DE 5KG (10 PCTS) | KILOGRAMA | 405.0000 | R$ 5,50 | R$ 2.227,50 | 
| 004 | FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500G | KILOGRAMA | 378.0000 | R$ 2,80 | R$ 1.058,40 | 
| 005 | MACARRÃO TIPO ARGOLA | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 11,30 | R$ 1.130,00 | 
| 006 | MINGAU DE TAPIOCA SABOR COCO | CAIXA | 288.0000 | R$ 13,30 | R$ 3.830,40 | 
                                                            cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
                                                        
                                                                                                    
                                            Total Geral: R$ 0,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS | 15/04/2020 | 15040003 | R$ 12.713,10 | 
| Total | R$ 12.713,10 | ||
 
                        