info Empenho
Número
09090029/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
09/09/2024
Valor
R$ 10.191,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.963.095/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0253/2023-SMS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 06/11/2024
Valor Total
R$ 153.520,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. R$ 4,26 800,000000 R$ 3.408,00
2 FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. R$ 5,91 500,000000 R$ 2.955,00
3 FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. R$ 6,38 600,000000 R$ 3.828,00
Total R$ 10.191,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16175
Data: 22/10/2024
Valor: R$ 10.191,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 17180 Data Emissão: 17/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 10.191,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 10.191,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240057850636 Chave Acesso: 23241002963095000174550010000171801000781428 Chave Verific: 23241002963095000174550010000171801000781428 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. BLOCO 800.0000 R$ 4,26 R$ 3.408,00
002 FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. BLOCO 500.0000 R$ 5,91 R$ 2.955,00
003 FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. BLOCO 600.0000 R$ 6,38 R$ 3.828,00
Total Geral: R$ 10.191,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. 05/11/2024 05110041   R$ 10.191,00
Total R$ 10.191,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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