info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    09080008/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    09/08/2016
                Valor
                    R$ 7.150,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    41.654.740/0001-29
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP003/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/04/2016
                    Data Publicação
                        10/03/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 174.642,90
                    Valor Total
                        R$ 82.933,70
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0032016012
                    Data Assinatura
                        25/04/2016
                    Vigência
                        25/04/2016 - 25/04/2017
                    Valor Total
                        R$ 53.833,70
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETICO | R$ 19,38 | 100,000000 | R$ 1.938,00 | 
| 2 | BALSAMO DO CANADA 100ML | R$ 42,50 | 10,000000 | R$ 425,00 | 
| 3 | LUGOL FORTE ( SOL SHILLER) | R$ 65,00 | 40,000000 | R$ 2.600,00 | 
| 4 | FUCSINA FENICADA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | R$ 41,31 | 30,000000 | R$ 1.239,30 | 
| 5 | LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 | R$ 4,30 | 100,000000 | R$ 430,00 | 
| 6 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | R$ 51,85 | 10,000000 | R$ 518,50 | 
| Total | R$ 7.150,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16514
                                                            Data: 29/09/2016
                                                            Valor: R$ 6.632,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 9824 | Data Emissão: 29/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 6.632,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.632,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160055844324 | Chave Acesso: 23160941654740000129550010000098241000098241 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO ACETICO | LITRO | 100.0000 | R$ 19,38 | R$ 1.938,00 | 
| 002 | BALSAMO DO CANADA 100ML | UNIDADE | 10.0000 | R$ 42,50 | R$ 425,00 | 
| 003 | LUGOL FORTE ( SOL SHILLER) | LITRO | 40.0000 | R$ 65,00 | R$ 2.600,00 | 
| 004 | FUCSINA FENICADA SOLUÇÃO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN | LITRO | 30.0000 | R$ 41,31 | R$ 1.239,30 | 
| 005 | LAMINA PONTA FOSCA CX COM 50 | CAIXA | 100.0000 | R$ 4,30 | R$ 430,00 | 
Cód. Liquidação: 22299
                                                            Data: 19/12/2016
                                                            Valor: R$ 518,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                                                        | Número: 10324 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 518,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 518,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160073944068 | Chave Acesso: 23161241654740000129550010000103241000103248 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORANTE EA 36 PARA COLORAÇÃO DE PAPANICOLAU | LITRO | 10.0000 | R$ 51,85 | R$ 518,50 | 
                                            Total Geral: R$ 7.150,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/12/2016 | 29120186 | R$ 518,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100047 | R$ 6.632,30 | |
| Total | R$ 7.150,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        