info Empenho
Número
09050009/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/05/2017
Valor
R$ 7.082,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.628.333/0001-46
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201611
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
23/01/2017 - 23/01/2018
Valor Total
R$ 26.650,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 GLICOSE+CLORETO DE SODIO, 5%+0,9% SOL. INJETAVEL 500ML CX C/ 24 UND R$ 2,38 480,000000 R$ 1.142,40
2 DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL.INJ. AMP. C/3ML, CX C/ 100 UND R$ 0,45 5.000,000000 R$ 2.250,00
3 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2ML, CX C/100 UND R$ 0,41 9.000,000000 R$ 3.690,00
Total R$ 7.082,40

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5332
Data: 05/06/2017
Valor: R$ 7.082,40
Descrição / Justificativa:
Número: 158019 Data Emissão: 05/06/2017 Doc. Ref.: 201706 Valor Bruto: R$ 7.082,40
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 7.082,40
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2017 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170031238450 Chave Acesso: 23170506628333000146550000001580191009192610 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 7.082,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27/07/2017 27070097   R$ 7.082,40
Total R$ 7.082,40
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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