info Empenho
Número
09030010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
09/03/2017
Valor
R$ 9.346,03
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.301.535/0001-00
library_books Licitação
Número
PE041/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2016
Data Publicação
21/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.471.546,29
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
041201717
Data Assinatura
23/02/2017
Vigência
23/02/2017 - 23/02/2018
Valor Total
R$ 60.086,66

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ALMOTOLIA PLASTICA INCOLOR DE 250 ML R$ 2,33 200,000000 R$ 466,66
2 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL R$ 1,11 5.000,000000 R$ 5.555,50
3 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 14FR R$ 130,00 2,000000 R$ 260,00
4 PAPEL GRAU CIRURGICO BIBINA TUBULAR 50CM X 100M R$ 20,00 50,000000 R$ 1.000,00
5 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 18FR R$ 155,18 2,000000 R$ 310,36
6 DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA MASCULINA Nº 5 R$ 0,87 400,000000 R$ 350,00
7 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA COMPOSTA EM PVC ESPECIAL P/ USO MEDICO ATOXICO E SILICONIZADO COM CUFF Nº 4,5 R$ 16,66 5,000000 R$ 83,33
8 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA COMPOSTA EM PVC ESPECIAL P/ USO MEDICO ATOXICO E SILICONIZADO SEM BALÃO Nº 6,0 R$ 16,66 5,000000 R$ 83,33
9 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 12FR R$ 146,66 2,000000 R$ 293,33
10 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 20FR R$ 156,50 2,000000 R$ 313,00
11 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 22FR R$ 153,93 2,000000 R$ 307,86
12 SONDA PARA GASTRONOMIA C/03 VIAS EM SILICONE TAM. 24FR R$ 161,33 2,000000 R$ 322,66
Total R$ 9.346,03

remove remove remove

playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3402
Data: 12/04/2017
Valor: R$ 1.803,87
Descrição / Justificativa:
Número: 2131 Data Emissão: 12/04/2017 Doc. Ref.: 201704 Valor Bruto: R$ 1.803,87
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.803,87
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/04/2017 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170021014915 Chave Acesso: 23170420301535000100550010000021311000021314 Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 6023
Data: 23/06/2017
Valor: R$ 6.542,17
Descrição / Justificativa:
Número: 2291 Data Emissão: 23/05/2017 Doc. Ref.: 201705 Valor Bruto: R$ 6.542,17
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.542,17
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2017 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170029421375 Chave Acesso: 23170520301535000100550010000022911000022911 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 8.346,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30/10/2017 30100142   R$ 6.542,17
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 30/06/2017 30060173   R$ 1.803,87
Total R$ 8.346,04
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 23/11/2017 23110062 R$ 999,99
Total R$ 999,99
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR