info Empenho
Número
08110022/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2017
Valor
R$ 2.129,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181003
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 10.095,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 300,000000 | R$ 300,00 |
2 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 2,45 | 288,000000 | R$ 705,60 |
3 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 54,85 | 10,000000 | R$ 548,50 |
4 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 20,000000 | R$ 575,20 |
Total | R$ 2.129,30 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14397
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 2.129,30
Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS.
Número: 114 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 2.129,30 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.129,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170074056106 | Chave Acesso: 23171226230868000171550010000001140000001144 | Chave Verific: 23-1712-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.114-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.129,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENE) DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATITVOS PREVISTOS. | 29/12/2017 | 29120051 | R$ 2.129,30 | |
Total | R$ 2.129,30 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |