info Empenho
Número
08110002/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
08/11/2022
Valor
R$ 316,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
02/2022-SCSP
Data Assinatura
27/01/2022
Vigência
27/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 316,63

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. R$ 0,64 25,000000 R$ 16,00
2 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,49 30,000000 R$ 224,70
3 CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. R$ 2,69 5,000000 R$ 13,45
4 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,81 8,000000 R$ 62,48
Total R$ 316,63

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22676
Data: 29/11/2022
Valor: R$ 316,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE140/21-SEPLAG.
Número: 2111 Data Emissão: 29/11/2022 Doc. Ref.: 202211 Valor Bruto: R$ 316,63
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 316,63
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220078796278 Chave Acesso: 23221137990239000166550010000021111701070007 Chave Verific: 23221137990239000166550010000021111701070007 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 30.0000 R$ 7,49 R$ 224,70
002 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 8.0000 R$ 7,81 R$ 62,48
003 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. UNIDADE 25.0000 R$ 0,64 R$ 16,00
004 CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. UNIDADE 5.0000 R$ 2,69 R$ 13,45
Total Geral: R$ 316,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE140/21-SEPLAG. 16/12/2022 16120103   R$ 316,63
Total R$ 316,63
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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