info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08080025/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    08/08/2024
                Valor
                    R$ 4.428,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MAPP APS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    34.895.127/0001-38
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23021-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        14/09/2023
                    Data Publicação
                        28/03/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 202.864,90
                    Valor Total
                        R$ 146.337,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0277/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        21/12/2023
                    Vigência
                        21/12/2023 - 20/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 65.534,30
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA 3.0, MATERIAL SEDA, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, USO ODONTOLOGICO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | R$ 44,28 | 100,000000 | R$ 4.428,00 | 
| Total | R$ 4.428,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16995
                                                            Data: 04/11/2024
                                                            Valor: R$ 4.428,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 3681 | Data Emissão: 29/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 4.428,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.428,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240039391155 | Chave Acesso: 23240834895127000138550010000036811597103542 | Chave Verific: 23240834895127000138550010000036811597103542 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA 3.0, MATERIAL SEDA, COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, USO ODONTOLOGICO, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM. CAIXA COM 24 UNIDADES. | CAIXA | 100.0000 | R$ 44,28 | R$ 4.428,00 | 
                                            Total Geral: R$ 4.428,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024 E CONTRATO Nº 277/2023 E PMS 2022-2025. | 30/12/2024 | 30120011 | R$ 4.428,00 | |
| Total | R$ 4.428,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        