info Empenho
Número
08080009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/08/2023
Valor
R$ 5.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Data Publicação
24/06/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
assignment Contrato
Número
0400/2022-SMS
Data Assinatura
04/10/2022
Vigência
04/10/2022 - 03/10/2023
Valor Total
R$ 31.710,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 HALOPERIDOL, 1MG. R$ 0,17 30.000,000000 R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13753
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 5.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 4961 Data Emissão: 04/09/2023 Doc. Ref.: 202309 Valor Bruto: R$ 5.100,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.100,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2023 N° do CGF do Emitente: 0 UF do Emitente: PE
Nº do Protocolo de Autorização: 126230078395811 Chave Acesso: 26230936099392000135550010000049611602888445 Chave Verific: Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 HALOPERIDOL, 1MG. COMPRIMIDO 30000.0000 R$ 0,17 R$ 5.100,00
Total Geral: R$ 5.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 400/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 09/11/2023 09110041   R$ 5.100,00
Total R$ 5.100,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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