info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08070067/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/07/2019
                Valor
                    R$ 15.945,60
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES OSTOMIZADOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    18.545.564/0001-75
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE002/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/04/2019
                    Data Publicação
                        11/02/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 70.312,80
                    Valor Total
                        R$ 56.979,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0140/2019-SMS
                    Data Assinatura
                        12/06/2019
                    Vigência
                        12/06/2019 - 11/06/2020
                    Valor Total
                        R$ 31.891,20
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREME DE BARREIRA PARA OSTOMIA PROTEGE A PELE PERIESTOMA FORMANDO UMA BARREIRA C | R$ 55,92 | 60,000000 | R$ 3.355,20 | 
| 2 | LUBRIFICANTE DESODORANTE PARA OSTOMIA GEL FLUIDO PARA LUBRIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE | R$ 75,87 | 60,000000 | R$ 4.552,20 | 
| 3 | PASTA PROTETORA PARA PELE PERIESTOMAL EM TIRAS INDICADA PARA CORRIGIR AS IRREGUL | R$ 106,50 | 30,000000 | R$ 3.195,00 | 
| 4 | PASTA PROTETORA PARA ESTOMIA SEM ALCOOL INDICADO PARA NIVELAR BORDAS E IRREGULAR | R$ 89,85 | 30,000000 | R$ 2.695,50 | 
| 5 | CINTO ELASTICO PARA BOLSA ESTOMIA, ANTIALERGICO, REUTILIZAVEL, FLEXIVEL, LAVAVEL | R$ 38,33 | 30,000000 | R$ 1.149,90 | 
| 6 | PLACA PROTETORA PARA OSTOMIA ADESIVO FLEXIVEL, ELASTICO E MACIO (CARBOXIMETILCEL | R$ 16,63 | 60,000000 | R$ 997,80 | 
| Total | R$ 15.945,60 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10189
                                                            Data: 25/07/2019
                                                            Valor: R$ 11.592,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES OSTOMIZADOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 414 | Data Emissão: 22/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 11.592,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.592,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190046865507 | Chave Acesso: 23190718545564000175550010000004141171174242 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUBRIFICANTE DESODORANTE PARA OSTOMIA GEL FLUIDO PARA LUBRIFICAÇÃO E REDUÇÃO DE | UNIDADE | 60.0000 | R$ 75,87 | R$ 4.552,20 | 
| 002 | PASTA PROTETORA PARA PELE PERIESTOMAL EM TIRAS INDICADA PARA CORRIGIR AS IRREGUL | CAIXA | 30.0000 | R$ 106,50 | R$ 3.195,00 | 
| 003 | PASTA PROTETORA PARA ESTOMIA SEM ALCOOL INDICADO PARA NIVELAR BORDAS E IRREGULAR | UNIDADE | 30.0000 | R$ 89,85 | R$ 2.695,50 | 
| 004 | CINTO ELASTICO PARA BOLSA ESTOMIA, ANTIALERGICO, REUTILIZAVEL, FLEXIVEL, LAVAVEL | UNIDADE | 30.0000 | R$ 38,33 | R$ 1.149,90 | 
Cód. Liquidação: 13758
                                                            Data: 09/09/2019
                                                            Valor: R$ 332,60
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES OSTOMIZADOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 485 | Data Emissão: 06/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 332,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 332,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190058163362 | Chave Acesso: 23190918545564000175550010000004851522854371 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PLACA PROTETORA PARA OSTOMIA ADESIVO FLEXIVEL, ELASTICO E MACIO (CARBOXIMETILCEL | UNIDADE | 20.0000 | R$ 16,63 | R$ 332,60 | 
                                            Total Geral: R$ 11.925,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES OSTOMIZADOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/12/2019 | 04120071 | R$ 11.592,60 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER PACIENTES OSTOMIZADOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2019 | 15100090 | R$ 332,60 | |
| Total | R$ 11.925,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DE RECURSOS. | 16/09/2019 | 16090011 | R$ 4.020,40 | 
| Total | R$ 4.020,40 | ||
 
                        