info Empenho
Número
08060020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 9.145,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0199/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 46.920,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. R$ 1,07 4.500,000000 R$ 4.815,00
2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. R$ 1,10 2.700,000000 R$ 2.970,00
3 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 21, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. R$ 0,34 4.000,000000 R$ 1.360,00
Total R$ 9.145,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10089
Data: 29/06/2022
Valor: R$ 4.235,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 74 Data Emissão: 29/06/2022 Doc. Ref.: 202206 Valor Bruto: R$ 4.235,15
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.235,15
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220040261298 Chave Acesso: 23220642017679000171550010000000741757928500 Chave Verific: 23220642017679000171550010000000741757928500 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 1145.0000 R$ 1,07 R$ 1.225,15
002 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 1500.0000 R$ 1,10 R$ 1.650,00
003 DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 21, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. UNIDADE 4000.0000 R$ 0,34 R$ 1.360,00
Cód. Liquidação: 10951
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 4.909,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 106 Data Emissão: 19/07/2022 Doc. Ref.: 202207 Valor Bruto: R$ 4.909,85
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.909,85
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220045352477 Chave Acesso: 23220742017679000171550010000001061960472590 Chave Verific: 23220742017679000171550010000001061960472590 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 3355.0000 R$ 1,07 R$ 3.589,85
002 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. UNIDADE 1200.0000 R$ 1,10 R$ 1.320,00
Total Geral: R$ 9.145,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 21/09/2022 21090104   R$ 4.909,85
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/08/2022 31080067   R$ 4.235,15
Total R$ 9.145,00
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Descrição Data Nota Valor
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