info Empenho
Número
08060020/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/06/2022
Valor
R$ 9.145,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0199/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 46.920,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,07 | 4.500,000000 | R$ 4.815,00 |
2 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,10 | 2.700,000000 | R$ 2.970,00 |
3 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 21, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | R$ 0,34 | 4.000,000000 | R$ 1.360,00 |
Total | R$ 9.145,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10089
Data: 29/06/2022
Valor: R$ 4.235,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 74 | Data Emissão: 29/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 4.235,15 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.235,15 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 29/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220040261298 | Chave Acesso: 23220642017679000171550010000000741757928500 | Chave Verific: 23220642017679000171550010000000741757928500 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 1145.0000 | R$ 1,07 | R$ 1.225,15 |
002 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 1,10 | R$ 1.650,00 |
003 | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO (ESCALPE) Nº 21, COM AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL CURTO, TRIFACETADO, SILICONIZADO. | UNIDADE | 4000.0000 | R$ 0,34 | R$ 1.360,00 |
Cód. Liquidação: 10951
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 4.909,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 106 | Data Emissão: 19/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 4.909,85 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.909,85 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220045352477 | Chave Acesso: 23220742017679000171550010000001061960472590 | Chave Verific: 23220742017679000171550010000001061960472590 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 3355.0000 | R$ 1,07 | R$ 3.589,85 |
002 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 24 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 1,10 | R$ 1.320,00 |
Total Geral: R$ 9.145,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2022 | 21090104 | R$ 4.909,85 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME 0199/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080067 | R$ 4.235,15 | |
Total | R$ 9.145,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |