info Empenho
Número
08040011/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
08/04/2015
Valor
R$ 4.894,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,68 | 200,000000 | R$ 336,00 |
2 | BALDE PLASTICO 10L | R$ 2,65 | 100,000000 | R$ 265,00 |
3 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 50,000000 | R$ 76,50 |
4 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,64 | 240,000000 | R$ 633,60 |
5 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 50,000000 | R$ 1.175,00 |
6 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 3,26 | 50,000000 | R$ 163,00 |
7 | BACIA PLASTICA 30 L | R$ 8,00 | 30,000000 | R$ 240,00 |
8 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | R$ 3,22 | 50,000000 | R$ 161,00 |
9 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | R$ 3,60 | 20,000000 | R$ 72,00 |
10 | RODO DUPLO 60CM | R$ 17,72 | 100,000000 | R$ 1.772,00 |
Total | R$ 4.894,10 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7005
Data: 12/05/2015
Valor: R$ 3.122,10
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Número: 6139 | Data Emissão: 12/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 3.122,10 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.122,10 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150024785044 | Chave Acesso: 23150512337358000193550010000061391000061397 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PREGADOR DE ROUPAS | PACOTE | 200.0000 | R$ 1,68 | R$ 336,00 |
002 | BALDE PLASTICO 10L | UNIDADE | 100.0000 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
003 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,53 | R$ 76,50 |
004 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 240.0000 | R$ 2,64 | R$ 633,60 |
005 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | UNIDADE | 50.0000 | R$ 23,50 | R$ 1.175,00 |
006 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,26 | R$ 163,00 |
007 | BACIA PLASTICA 30 L | UNIDADE | 30.0000 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
008 | VELA PARA FILTRO D'ÁGUA CERAMICA MICROPOROSA | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,22 | R$ 161,00 |
009 | CESTO PLASTICO PARA LIXO TELADO 10L | UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,60 | R$ 72,00 |
Cód. Liquidação: 7127
Data: 12/05/2015
Valor: R$ 1.772,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Número: 6143 | Data Emissão: 12/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 1.772,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.772,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150024904672 | Chave Acesso: 23150512337358000193550010000061431000061438 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | RODO DUPLO 60CM | UNIDADE | 100.0000 | R$ 17,72 | R$ 1.772,00 |
Total Geral: R$ 4.894,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11/06/2015 | 11060220 | R$ 3.122,10 | |
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO SECUNDARIA, JUNTO A ESTA SECRETARIA. | 11/06/2015 | 11060218 | R$ 1.772,00 | |
Total | R$ 4.894,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |