info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08020042/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/02/2022
                Valor
                    R$ 523,95
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    32.713.483/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE058/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        15/07/2021
                    Data Publicação
                        07/05/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 767.951,76
                    Valor Total
                        R$ 725.842,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0305/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        12/08/2021
                    Vigência
                        12/08/2021 - 11/08/2022
                    Valor Total
                        R$ 13.260,33
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | R$ 0,14 | 3.000,000000 | R$ 420,00 | 
| 2 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | R$ 20,79 | 5,000000 | R$ 103,95 | 
| Total | R$ 523,95 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4295
                                                            Data: 28/03/2022
                                                            Valor: R$ 103,95
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 335 | Data Emissão: 24/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 103,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 103,95 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 24/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017573099 | Chave Acesso: 23220332713483000168550010000003351250935460 | Chave Verific: 23220332713483000168550010000003351250935460 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | FRASCO | 5.0000 | R$ 20,79 | R$ 103,95 | 
Cód. Liquidação: 5581
                                                            Data: 27/04/2022
                                                            Valor: R$ 280,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 344 | Data Emissão: 26/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 280,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 26/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220024726723 | Chave Acesso: 23220432713483000168550010000003441112065048 | Chave Verific: 23220432713483000168550010000003441112065048 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 0,14 | R$ 280,00 | 
Cód. Liquidação: 6665
                                                            Data: 06/05/2022
                                                            Valor: R$ 140,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 347 | Data Emissão: 06/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 140,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 50151 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220027391474 | Chave Acesso: 23220532713483000168550010000003471506150414 | Chave Verific: 23220532713483000168550010000003471506150414 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PIPETA PASTEUR COM NO MÍNIMO 3 ML, GRADUADA. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,14 | R$ 140,00 | 
                                            Total Geral: R$ 523,95                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080190 | R$ 140,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050550 | R$ 280,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 305/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 11/05/2022 | 11050055 | R$ 103,95 | |
| Total | R$ 523,95 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        