info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    08020017/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    08/02/2022
                Valor
                    R$ 19.800,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    16.902.612/0001-00
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE110/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        21/12/2021
                    Data Publicação
                        09/08/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 1.827.120,00
                    Valor Total
                        R$ 1.413.120,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0028/2022-SMS
                    Data Assinatura
                        02/02/2022
                    Vigência
                        02/02/2022 - 20/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 39.600,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 420.000,000000 | R$ 12.600,00 | 
| 2 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,02 | 360.000,000000 | R$ 7.200,00 | 
| Total | R$ 19.800,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2618
                                                            Data: 28/02/2022
                                                            Valor: R$ 9.900,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 22174 | Data Emissão: 25/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 25/02/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220011291969 | Chave Acesso: 23220216902612000100550010000221741597330061 | Chave Verific: 23220216902612000100550010000221741597330061 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 210000.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.300,00 | 
| 002 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,02 | R$ 3.600,00 | 
Cód. Liquidação: 4294
                                                            Data: 24/03/2022
                                                            Valor: R$ 9.900,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 22593 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220017161833 | Chave Acesso: 23220316902612000100550010000225931644560588 | Chave Verific: 23220316902612000100550010000225931644560588 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 210000.0000 | R$ 0,03 | R$ 6.300,00 | 
| 002 | BESILATO DE ANLODIPINO, 5MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 180000.0000 | R$ 0,02 | R$ 3.600,00 | 
                                            Total Geral: R$ 19.800,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/05/2022 | 13050085 | R$ 9.900,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 0028/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 13/05/2022 | 13050084 | R$ 9.900,00 | |
| Total | R$ 19.800,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        