info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07110075/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA                                             
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    07/11/2016
                Valor
                    R$ 8.000,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SCS                                                    
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    PRESTACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    34.028.316/0010-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP031/2014
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        07/05/2014
                    Data Publicação
                        07/05/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 135.000,00
                    Valor Total
                        R$ 185.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        031/2014
                    Data Assinatura
                        13/05/2014
                    Vigência
                        13/05/2014 - 31/12/2018
                    Valor Total
                        R$ 675.000,00
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21423
                                                            Data: 15/12/2016
                                                            Valor: R$ 2.558,41
                                                        Descrição / Justificativa: PRESTACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.558,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.558,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22185
                                                            Data: 15/12/2016
                                                            Valor: R$ 899,13
                                                        Descrição / Justificativa: PRESTACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE.
                                                        | Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 899,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 899,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.457,54                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. | 26/12/2016 | 26120020 | R$ 899,13 | |
| PRESTACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. | 29/12/2016 | 29120134 | R$ 2.558,41 | |
| Total | R$ 3.457,54 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120093 | R$ 4.542,46 | 
| Total | R$ 4.542,46 | ||
 
                        