info Empenho
Número
07110029/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/11/2017
Valor
R$ 5.122,72
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | VALVULA PARA LAVATORIO | R$ 1,85 | 15,000000 | R$ 27,75 |
2 | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA | R$ 64,79 | 8,000000 | R$ 518,32 |
3 | CHUVEIRO PLASTICO | R$ 5,47 | 10,000000 | R$ 54,70 |
4 | COMANDO MONTA FLUX | R$ 92,03 | 15,000000 | R$ 1.380,45 |
5 | FITA VEDA ROSCA DE 18MM X 50 M | R$ 7,77 | 10,000000 | R$ 77,70 |
6 | VALVULA PARA PIA AMERICANA | R$ 12,50 | 20,000000 | R$ 250,00 |
7 | FORMÃO 7/8 | R$ 15,05 | 3,000000 | R$ 45,15 |
8 | CONJUNTO FECHAMENTO P/MECANISMO KF | R$ 19,53 | 10,000000 | R$ 195,30 |
9 | DUCHA GATILHO BRANCO C/ SUPORTE TIPO GANCHO REGISTRO ABS FLEX 1,20CM | R$ 14,90 | 10,000000 | R$ 149,00 |
10 | ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM AGUA FRIA EM PVC | R$ 3,28 | 10,000000 | R$ 32,80 |
11 | GRELHA ROTATIVA 10 X 10CM INOX | R$ 12,51 | 3,000000 | R$ 37,53 |
12 | MECANISMO COMPLETO P/ CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO SUPERIOR | R$ 107,12 | 5,000000 | R$ 535,60 |
13 | VEDANTE CARRAPETA PARA TORNEIRA EM PVC 1/2" | R$ 0,86 | 60,000000 | R$ 51,60 |
14 | VEDANTE CARRAPETA PARA TORNEIRA EM PVC 3/4" | R$ 0,86 | 70,000000 | R$ 60,20 |
15 | REGISTRO DE GAVETA EUROPA 11/2" | R$ 51,82 | 1,000000 | R$ 51,82 |
16 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 23CM 1/2" | R$ 35,41 | 10,000000 | R$ 354,10 |
17 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 5,000000 | R$ 240,55 |
18 | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICO MOVEL 1/2 C50 CROMADA | R$ 48,11 | 5,000000 | R$ 240,55 |
19 | TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE CROMADA 22CM ALONGADA 1/2" | R$ 35,41 | 12,000000 | R$ 424,92 |
20 | TORNEIRA PARA JARDIM COM BICO ROSCAVEL 1/2 X 2/4" EM LATÃO | R$ 25,33 | 6,000000 | R$ 151,98 |
21 | CARRO DE MÃO BR MET CAC RASA QUADRADA | R$ 121,35 | 2,000000 | R$ 242,70 |
Total | R$ 5.122,72 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14087 | 30/11/2017 | 10105 | R$ 5.122,72 | ||
Total | R$ 5.122,72 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120054 | R$ 5.122,72 | |
Total | R$ 5.122,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |