info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07100022/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    07/10/2024
                Valor
                    R$ 16.687,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23035-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/10/2023
                    Data Publicação
                        22/05/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 2.197.833,28
                    Valor Total
                        R$ 767.640,12
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0128/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        26/06/2024
                    Vigência
                        28/06/2024 - 27/06/2025
                    Valor Total
                        R$ 36.712,50
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 1,8 M COMPRIMENTO (+/-5CM) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 13,35 | 1.250,000000 | R$ 16.687,50 | 
| Total | R$ 16.687,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16521
                                                            Data: 29/10/2024
                                                            Valor: R$ 16.687,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 13223 | Data Emissão: 16/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 16.687,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.687,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126240098016100 | Chave Acesso: 26241029868059000188550010000132231119184927 | Chave Verific: 26241029868059000188550010000132231119184927 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 1,8 M COMPRIMENTO (+/-5CM) EM REPOUSO - COR NATURAL, COM 13 FIOS. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 1250.0000 | R$ 13,35 | R$ 16.687,50 | 
                                            Total Geral: R$ 16.687,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 128/2024 E PMS 2022-2025. | 06/11/2024 | 06110060 | R$ 16.687,50 | |
| Total | R$ 16.687,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        