info Empenho
Número
07100003/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/10/2016
Valor
R$ 2.077,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRTARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.611.443/0001-07
library_books Licitação
Número
PP077/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/07/2016
Data Publicação
15/04/2016
Valor Estimado
R$ 930.092,19
Valor Total
R$ 640.953,50
assignment Contrato
Número
0772016-1
Data Assinatura
22/07/2016
Vigência
05/08/2016 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 311.178,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SWITCH 24 PORTAS 10/100MBPS | R$ 184,00 | 3,000000 | R$ 552,00 |
2 | MEMORIA DDR 2 2GB 800MHZ NON-ECC CL6 DIMM | R$ 173,00 | 4,000000 | R$ 692,00 |
3 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.OTB SATA 3.0 GB/S 64MB | R$ 277,95 | 3,000000 | R$ 833,85 |
Total | R$ 2.077,85 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17175 | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRTARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/10/2016 | 80905 | R$ 2.077,85 | |
Total | R$ 2.077,85 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRTARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 14/11/2016 | 14110179 | R$ 2.077,85 | |
Total | R$ 2.077,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |