info Empenho
Número
07070018/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
07/07/2015
Valor
R$ 77.720,03
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.360.680/0001-08
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-4-2
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 267.783,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OVOS | R$ 6,81 | 636,000000 | R$ 4.331,16 |
2 | AÇUCAR CRISTAL PCT DE 01KG E FARDOS DE 10 KG | R$ 1,27 | 11.727,000000 | R$ 14.893,29 |
3 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 1,93 | 27.218,000000 | R$ 52.530,74 |
4 | PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG | R$ 2,63 | 2.268,000000 | R$ 5.964,84 |
Total | R$ 77.720,03 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16458
Data: 28/09/2015
Valor: R$ 52.846,56
Descrição / Justificativa:
Número: 001410 | Data Emissão: 28/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 52.846,56 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.846,56 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123150053049109 | Chave Acesso: 23150910360680000108550010000014100000014106 | Chave Verific: 23-1509-10.360.680/0001-08-55-001-000.001.410-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 52.846,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 | 05/10/2015 | 05100026 | R$ 52.846,56 | |
Total | R$ 52.846,56 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 24.873,47 |
Total | R$ 24.873,47 |