info Empenho
Número
07060027/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2016
Valor
R$ 4.966,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REFRIGERANTE EM LATA | R$ 2,50 | 253,000000 | R$ 632,50 |
2 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | R$ 9,00 | 270,000000 | R$ 2.430,00 |
3 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 1,50 | 200,000000 | R$ 300,00 |
4 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,25 | 250,000000 | R$ 1.562,50 |
5 | GELO EM CUBO 2KG | R$ 3,80 | 11,000000 | R$ 41,80 |
Total | R$ 4.966,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11411
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 4.966,80
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Número: 28 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 4.966,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.966,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 231607218599140 | Chave Acesso: 23160721859914000182550040000000280000000283 | Chave Verific: 23-1607-21.859.914/0001-82-55-004-000.000.028-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | REFRIGERANTE EM LATA | UNIDADE | 253.0000 | R$ 2,50 | R$ 632,50 |
002 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | UNIDADE | 270.0000 | R$ 9,00 | R$ 2.430,00 |
003 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,50 | R$ 300,00 |
004 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 250.0000 | R$ 6,25 | R$ 1.562,50 |
005 | GELO EM CUBO 2KG | PACOTE | 11.0000 | R$ 3,80 | R$ 41,80 |
Total Geral: R$ 4.966,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. | 15/08/2016 | 15080119 | R$ 4.966,80 | |
Total | R$ 4.966,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |