info Empenho
Número
07060027/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
07/06/2016
Valor
R$ 4.966,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 REFRIGERANTE EM LATA R$ 2,50 253,000000 R$ 632,50
2 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS R$ 9,00 270,000000 R$ 2.430,00
3 ÁGUA MINERAL SEM GÁS R$ 1,50 200,000000 R$ 300,00
4 FORNECIMENTO DE LANCHE R$ 6,25 250,000000 R$ 1.562,50
5 GELO EM CUBO 2KG R$ 3,80 11,000000 R$ 41,80
Total R$ 4.966,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11411
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 4.966,80
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Número: 28 Data Emissão: 27/07/2016 Doc. Ref.: 201607 Valor Bruto: R$ 4.966,80
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 4.966,80
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 N° do CGF do Emitente: 0000000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 231607218599140 Chave Acesso: 23160721859914000182550040000000280000000283 Chave Verific: 23-1607-21.859.914/0001-82-55-004-000.000.028-000. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 REFRIGERANTE EM LATA UNIDADE 253.0000 R$ 2,50 R$ 632,50
002 FORNECIMENTO DE QUENTINHAS UNIDADE 270.0000 R$ 9,00 R$ 2.430,00
003 ÁGUA MINERAL SEM GÁS UNIDADE 200.0000 R$ 1,50 R$ 300,00
004 FORNECIMENTO DE LANCHE UNIDADE 250.0000 R$ 6,25 R$ 1.562,50
005 GELO EM CUBO 2KG PACOTE 11.0000 R$ 3,80 R$ 41,80
Total Geral: R$ 4.966,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. 15/08/2016 15080119   R$ 4.966,80
Total R$ 4.966,80
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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