info Empenho
Número
07050020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
07/05/2019
Valor
R$ 4.128,96
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*75.463-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
211/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2021
Valor Total
R$ 148.642,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 1,87 | 2.208,000000 | R$ 4.128,96 |
Total | R$ 4.128,96 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
6918 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 13/06/2019 | 56 | R$ 3.949,44 | |
Total | R$ 3.949,44 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OIN 5908, NAS LOCALIDADES DE BILHEIRA/CHUMBADO/ESTIVAS/OLHO DAGUA DO PAJE/BILHEIRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 01/07/2019 | 01070007 | R$ 3.949,44 | |
Total | R$ 3.949,44 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/11/2019 | 04110018 | R$ 0,32 |
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080027 | R$ 179,20 |
Total | R$ 179,52 |