info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    07040015/2020
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    07/04/2020
                Valor
                    R$ 17.565,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COVID 19
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        149/2019-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/02/2020
                    Data Publicação
                        27/09/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 2.342.255,00
                    Valor Total
                        R$ 1.449.707,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        1134/2020-SME
                    Data Assinatura
                        28/02/2020
                    Vigência
                        28/02/2020 - 28/02/2021
                    Valor Total
                        R$ 227.287,50
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR CRISTAL BRANCO, ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO DA SACAROSE DA CANA DE ACUCAR | R$ 2,04 | 6.300,000000 | R$ 12.852,00 | 
| 2 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | R$ 2,59 | 1.820,000000 | R$ 4.713,80 | 
| Total | R$ 17.565,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3823
                                                            Data: 22/04/2020
                                                            Valor: R$ 12.852,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
                                                        | Número: 3814 | Data Emissão: 17/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 12.852,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.852,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200022265632 | Chave Acesso: 23200410616533000156550010000038140000038140 | Chave Verific: 23-2004-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.814-000. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACUCAR CRISTAL BRANCO, ORIGEM VEGETAL, CONSTITUIDO DA SACAROSE DA CANA DE ACUCAR | UNIDADE 1 QUILOGR... | 6300.0000 | R$ 2,04 | R$ 12.852,00 | 
Cód. Liquidação: 3910
                                                            Data: 17/04/2020
                                                            Valor: R$ 4.713,80
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019.
                                                        | Número: 3802 | Data Emissão: 13/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 4.713,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.713,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200021479530 | Chave Acesso: 23200410616533000156550010000038021891853430 | Chave Verific: 23-2004-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.802-189. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ARROZ POLIDO T-1 LONGO FINO, BRANCO | UNIDADE 1 QUILOGR... | 1820.0000 | R$ 2,59 | R$ 4.713,80 | 
                                            Total Geral: R$ 17.565,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019. | 30/04/2020 | 30040002 | R$ 12.852,00 | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAC. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE149/2019. | 30/04/2020 | 30040001 | R$ 4.713,80 | |
| Total | R$ 17.565,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        