info Empenho
Número
07030055/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2023
Valor
R$ 24.428,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 321/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22024-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
09/03/2022
Valor Estimado
R$ 969.576,00
Valor Total
R$ 718.632,00
assignment Contrato
Número
0321/2022-SMS
Data Assinatura
02/09/2022
Vigência
02/09/2022 - 01/09/2023
Valor Total
R$ 55.160,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM APLICADOR. | R$ 7,88 | 3.100,000000 | R$ 24.428,00 |
Total | R$ 24.428,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6997
Data: 26/05/2023
Valor: R$ 7.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 321/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 311924 | Data Emissão: 08/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 7.880,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.880,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143230101471516 | Chave Acesso: 43230502520829000140550010003119241737042851 | Chave Verific: 43230502520829000140550010003119241737042851 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SALBUTAMOL (SULFATO), 100 MCG, AEROSOL, FRASCO 200 DOSES COM APLICADOR. | FRASCO | 1000.0000 | R$ 7,88 | R$ 7.880,00 |
Total Geral: R$ 7.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 321/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2023 | 19070103 | R$ 7.880,00 | |
Total | R$ 7.880,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE EMPENHO | 28/07/2023 | 28070008 | R$ 16.548,00 |
Total | R$ 16.548,00 |