info Empenho
Número
07030034/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
07/03/2024
Valor
R$ 50.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.159.229/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0061/2024-SMS
Data Assinatura
04/03/2024
Vigência
05/03/2024 - 04/03/2025
Valor Total
R$ 303.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CEFALEXINA, 500MG. R$ 0,46 110.000,000000 R$ 50.600,00
Total R$ 50.600,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
6470 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025. 23/05/2024 930657   R$ 4.600,00
5801 Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025. 14/05/2024 929479 cancel R$ 46.000,00
Total R$ 4.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº0061/2024 E PMS 2022-2025. 28/06/2024 28060020   R$ 4.600,00
Total R$ 4.600,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
REAJUSTE DE FONTE PAGADORA 01/07/2024 01070137 R$ 46.000,00
Total R$ 46.000,00
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