info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06120118/2021
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/12/2021
                Valor
                    R$ 24.515,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
                Programa Atividade
                    APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS                                                     
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,  DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.148.718/0001-02
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        AD073/21-SDHAS
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        27/09/2021
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 239.610,00
                    Valor Total
                        R$ 239.610,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        058/2021-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        06/10/2021
                    Vigência
                        14/10/2021 - 14/10/2022
                    Valor Total
                        R$ 233.130,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GELAGUA DE BALCÃO COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA. | R$ 780,00 | 2,000000 | R$ 1.560,00 | 
| 2 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX. | R$ 720,00 | 1,000000 | R$ 720,00 | 
| 3 | FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS: 4 BOCAS. | R$ 760,00 | 2,000000 | R$ 1.520,00 | 
| 4 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W. | R$ 265,00 | 6,000000 | R$ 1.590,00 | 
| 5 | VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M. | R$ 255,00 | 9,000000 | R$ 2.295,00 | 
| 6 | ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO. | R$ 430,00 | 1,000000 | R$ 430,00 | 
| 7 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. | R$ 1.650,00 | 1,000000 | R$ 1.650,00 | 
| 8 | SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES. | R$ 155,00 | 4,000000 | R$ 620,00 | 
| 9 | MAQUINA DE LAVAR - TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO. | R$ 2.990,00 | 2,000000 | R$ 5.980,00 | 
| 10 | ARMÁRIO SEMI ABERTO - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BAIXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. | R$ 730,00 | 3,000000 | R$ 2.190,00 | 
| 11 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. | R$ 490,00 | 4,000000 | R$ 1.960,00 | 
| 12 | REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR BRANCA COM SELO PROCEL A. | R$ 2.000,00 | 2,000000 | R$ 4.000,00 | 
| Total | R$ 24.515,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 23991
                                                            Data: 22/12/2021
                                                            Valor: R$ 16.975,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,  DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS
                                                        | Número: 3389 | Data Emissão: 22/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 16.975,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.975,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2552 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210088239513 | Chave Acesso: 23211209148718000102550010000033891000470008 | Chave Verific: 23211209148718000102550010000033891000470008 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFRIGERADOR COM CONGELADOR EM CHAPA DE AÇO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 234 LITROS; COR BRANCA COM SELO PROCEL A. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 | 
| 002 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COM COPO DE AÇO INOX, BASE DE AÇO INOX. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | 
| 003 | FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | 
| 004 | FOGÃO 04 BOCAS - CORPO BRANCO, MESA INOX 430 POLIDO, BOCAS: 4 BOCAS. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 760,00 | R$ 1.520,00 | 
| 005 | VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM PRETO BIVOLT - OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, PODE SER INCLINADA PARA FRENTE E ATRÁS, GRADE REMOVÍVEL; 200W. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 265,00 | R$ 1.590,00 | 
| 006 | VENTILADOR DO TIPO COLUNA - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COLUNA AJUSTÁVEL EM ALTURA VARIANDO ENTRE 1,40 - 1,80M. | UNIDADE | 9.0000 | R$ 255,00 | R$ 2.295,00 | 
| 007 | ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL INOX AUTOMÁTICO TAMANHO MÉDIO. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | 
| 008 | SANDUICHEIRA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COM FUNÇÃO GRILL, CAPACIDADE PARA PREPARO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SANDUICHES. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 155,00 | R$ 620,00 | 
| 009 | ARMÁRIO SEMI ABERTO - ARMÁRIO COM DUAS PORTAS BAIXAS, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 730,00 | R$ 2.190,00 | 
| 010 | MESA COM DUAS GAVETAS MEDINDO 1200MMX600X750MM. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 490,00 | R$ 1.960,00 | 
Cód. Liquidação: 24544
                                                            Data: 29/12/2021
                                                            Valor: R$ 5.980,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,  DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS
                                                        | Número: 3418 | Data Emissão: 29/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 5.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 2552 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210089586799 | Chave Acesso: 23211209148718000102550010000034181000800052 | Chave Verific: 23211209148718000102550010000034181000800052 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MAQUINA DE LAVAR - TIPO: AUTOMÁTICA; CAPACIDADE: 16 KG OU SUPERIOR; CONSUMO DE ÁGUA: 233 LITROS; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A; DISPLAY: INTUITIVO. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.990,00 | R$ 5.980,00 | 
                                            Total Geral: R$ 22.955,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 22.955,00 | 
| Total | R$ 22.955,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 08/04/2022 | R$ 1.560,00 | 
| Total | R$ 1.560,00 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS | 19/05/2022 | 19050018 | R$ 1.560,00 | 
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS | 10/02/2022 | 10020054 | R$ 16.975,00 | 
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SUAS | 10/02/2022 | 10020008 | R$ 5.980,00 | 
| Total | R$ 24.515,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        