info Empenho
Número
06120020/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
06/12/2019
Valor
R$ 29.635,95
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETOS ESPECIAIS DE INTERVENÇÃO URBANA E ARQUITETÔNICA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA TRAVESSA DR. JOÃO CARLOS (ALAMEDA DOS GUARDAS SOL). CONFORME TP026/2018/SEUMA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.952.190/0001-63
library_books Licitação
Número
TP026/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
10/05/2018
Valor Estimado
R$ 103.571,85
Valor Total
R$ 88.171,12
assignment Contrato
Número
16/2018-SEUMA
Data Assinatura
18/07/2018
Vigência
03/09/2018 - 05/06/2020
Valor Total
R$ 108.797,19
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REQUALIFICAÇÃO DE TRAVESSA | R$ 29.635,95 | 1,000000 | R$ 29.635,95 |
| Total | R$ 29.635,95 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| NÃO PRESTOU O SERVIÇO. | 13/03/2020 | R$ 29.635,95 |
| Total | R$ 29.635,95 | |