info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06110041/2023
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    06/11/2023
                Valor
                    R$ 1.469,76
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
                Centro de Custo
                    DIETAS ESPECIAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    18.545.564/0001-75
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23013-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/07/2023
                    Data Publicação
                        25/01/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 1.226.354,30
                    Valor Total
                        R$ 748.947,04
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0240/2023-SMS
                    Data Assinatura
                        19/10/2023
                    Vigência
                        19/10/2023 - 18/10/2024
                    Valor Total
                        R$ 46.748,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | R$ 61,24 | 24,000000 | R$ 1.469,76 | 
| Total | R$ 1.469,76 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17580
                                                            Data: 29/11/2023
                                                            Valor: R$ 1.469,76
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 7054 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.469,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.469,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230086466958 | Chave Acesso: 23231118545564000175550010000070541000657447 | Chave Verific: 23231118545564000175550010000070541000657447 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA LÍQUIDA P/USO ENTERAL/ORAL, SISTEMA ABERTO, PODENDO SER UTILIZADA P/LESÃO POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM O ESTÍMULO DE CICATRIZAÇÃO. | LITRO | 24.0000 | R$ 61,24 | R$ 1.469,76 | 
                                            Total Geral: R$ 1.469,76                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA E PANNAE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 240/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2023 | 28120087 | R$ 1.469,76 | |
| Total | R$ 1.469,76 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        