info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06110037/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    06/11/2017
                Valor
                    R$ 42.425,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Educação
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                                  
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Ensino Fundamental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.736.335/0001-06
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        RP009/2017-SME
                    Modalidade
                        Adesão a Ata de Registro de Preço
                    Data Homologação
                        26/05/2017
                    Data Publicação
                        26/05/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 194.349,41
                    Valor Total
                        R$ 121.539,35
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        2017052604
                    Data Assinatura
                        26/05/2017
                    Vigência
                        26/05/2017 - 26/05/2018
                    Valor Total
                        R$ 42.425,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS 2 TAMPAS | R$ 1.697,00 | 25,000000 | R$ 42.425,00 | 
| Total | R$ 42.425,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15210
                                                            Data: 06/11/2017
                                                            Valor: R$ 42.425,00
                                                        Descrição / Justificativa: ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME.
                                                        | Número: 252 | Data Emissão: 22/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 42.425,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.425,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035863827 | Chave Acesso: 23170602736335000106550010000002521240000550 | Chave Verific: 23-1706-02.736.335/0001-06-55-001-000.000.252-124. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 42.425,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 42.425,00 | 
| Total | R$ 42.425,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 04/05/2018 | 04050043 | R$ 10.606,25 | 
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 22/03/2018 | 22030006 | R$ 10.606,25 | 
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 27/02/2018 | 27020002 | R$ 10.606,25 | 
| ESTORNO DE EMPENHO N. 07060009 REFERENTE A Aquisicao de material permanente - eletrodomesticos, para atender as necessidades da secretaria municipal da educacao de sobral.CONFORME RP009/2017 SME. | 17/01/2018 | 17010003 | R$ 10.606,25 | 
| Total | R$ 42.425,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        