info Empenho
Número
06110028/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2017
Valor
R$ 3.656,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(COLA FORMICA, FORMICA TX E BRANCA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PP015/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/03/2017
Data Publicação
16/02/2017
Valor Estimado
R$ 82.926,00
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
015/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 75.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORMICA BRANCA BRILHANTE | R$ 74,15 | 10,000000 | R$ 741,50 |
2 | FORMICA TX | R$ 76,50 | 3,000000 | R$ 229,50 |
3 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 268,50 | 10,000000 | R$ 2.685,00 |
Total | R$ 3.656,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14049
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 3.656,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2006 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.656,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.656,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170072029529 | Chave Acesso: 23171107929635000117550010000020061000020060 | Chave Verific: 23-1711-07.929.635/0001-17-55-001-000.002.006-100. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 3.656,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO MATERIAL(COLA FORMICA, FORMICA TX E BRANCA) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/12/2017 | 28120052 | R$ 3.656,00 | |
Total | R$ 3.656,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |