info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    06100013/2022
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO (A)  VICE-PREFEITO (A)
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    06/10/2022
                Valor
                    R$ 1.914,75
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ, PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.616.533/0001-56
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE197/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/01/2022
                    Data Publicação
                        29/11/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 166.600,00
                    Valor Total
                        R$ 146.000,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        04/2022-GABVICE
                    Data Assinatura
                        09/08/2022
                    Vigência
                        09/08/2022 - 09/08/2023
                    Valor Total
                        R$ 1.914,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 8,51 | 225,000000 | R$ 1.914,75 | 
| Total | R$ 1.914,75 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19891
                                                            Data: 10/10/2022
                                                            Valor: R$ 1.914,75
                                                        Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ, PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA.
                                                        | Número: 6023 | Data Emissão: 10/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 1.914,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.914,75 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220066025928 | Chave Acesso: 23221010616533000156550010000060231927184534 | Chave Verific: 23-2210-10.616.533/0001-56-55-001-000.006.023-192. | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 225.0000 | R$ 8,51 | R$ 1.914,75 | 
                                            Total Geral: R$ 1.914,75                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO CAFÉ, PARA USO DO GABINETE DA VICE-PREFEITURA. | 08/11/2022 | 08110005 | R$ 1.914,75 | |
| Total | R$ 1.914,75 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        